2025年8月22日下午15:00,弘旭公司在機(jī)關(guān)一樓會議室開展了內(nèi)部審計相關(guān)知識的交流培訓(xùn)。本次交流培訓(xùn)重在加強(qiáng)公司審計室于各單位部門的信息溝通,為之后各項內(nèi)部審計工作和檢查的開展打下基礎(chǔ)。
本次培訓(xùn)由弘旭公司審計室李凱燁主持并主講,參與人員為公司各部門內(nèi)部審計聯(lián)系人員。培訓(xùn)開始,李凱燁首先對近三年各項外部、內(nèi)部審計工作發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了梳理,并詢問在場人員是否還遇到了其他相關(guān)問題。之后,針對問題,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、2022、2023年出資人審計、近三年內(nèi)部審計、2024年出資人審計資料準(zhǔn)備工作的要求和問題對內(nèi)部審計的程序、所需資料、審計重點(diǎn)等進(jìn)行了細(xì)致講解。之后,李凱燁與各部門領(lǐng)導(dǎo)和員工分享了瀘天化股份公司有關(guān)內(nèi)部審計的相關(guān)制度,這也為弘旭公司后期進(jìn)行內(nèi)部審計制度更新和修正奠定了堅實的基礎(chǔ)。
這次交流培訓(xùn),加深了公司各單位部門對公司內(nèi)部審計工作的了解,知曉了公司各項內(nèi)部審計所需提供的資料,有利于后期開展相關(guān)工作時及時、完整地提供審計資料,方便內(nèi)部審計工作的深入開展。同時,也了解了后期內(nèi)部審計的重點(diǎn)檢查內(nèi)容,有利于各單位部門對各自歸口管理的資料進(jìn)行補(bǔ)充和完善,迎接各項外、內(nèi)部檢查做好了較為充分的準(zhǔn)備。更重要的是增強(qiáng)了公司各單位部門間的溝通聯(lián)系,方便之后各項工作的合法合規(guī)、平穩(wěn)地開展。
李凱燁